在美国税法上,LLC被视为“穿透实体”,其本身不纳税,相关收入会转移到公司成员身上,成员在个人纳税申报表上报告损益。
因此,LLC最大的优点,就是在避免了双重征税的同时,获得相应的税收扣除或抵免。
01 LLC有哪些常见的税收扣除项目?
税收扣除(Tax Deduction)和税收抵免(Tax Credits)在定义上会有些许差别。
税收扣除,指的是在LLC收入的基础上,进行扣除。
LLC可以扣除的费用有很多种。
其扣除的依据,是美国国税局IRS的535出版物(2022)内,IRS认为“必要”和“普通”的业务。
图片来源:美国国税局官网
在这些业务上产生的费用,通常是可以获得IRS的税收扣除优惠的。
必要费用是对企业“有帮助且适当”的费用;普通费用则是公司所在行业被普遍接受的费用。
以下几个是LLC最常见的税收抵免——
创业费用
在LLC开始运营前的支出,被称为资本支出。
一般来说,资本支出包括员工培训、广告、法律和咨询费,以及在实际业务开展前,产生的其他费用。
根据IRS的规定,LLC公司第一年的扣除,可高达5000美元。
如果资本支出超过5000美元、但又想获得扣除,则公司可以通过摊销或折旧来达到目的。
自雇税
按照IRS规定,作为LLC公司成员,需要每年缴纳15.3%的联邦自雇税。
但在实际操作中,可以不用缴纳这么高额的税费。
成员可以从个人纳税申报表上的调整后总收入中,扣除该税的“雇主”部分。
汽车费用
如果LLC出于商业目的使用汽车,则可以从税收中扣除拥有和运营汽车的费用。
但如果是出于商业和个人原因购置和使用汽车,则LLC成员的税表里,只能扣除用于商业目的的使用成本。
根据IRS的规定,汽车费用的扣除标准有两种:标准里程费率和实际费用。
标准里程费率,是指当汽车每行驶一英里,扣除一定数额。
具体需要扣除多少,会基于IRS规定的标准里程费率,来进行计算。
而实际费用,是依据汽车的汽油、维修、保险、折旧等实际成本进行计算。
两种费用扣除标准各有优劣,可以咨询专业人士,来了解更优惠的方法。
租金和员工
如果LLC成员为企业租了店面或办公空间,可以为这部分的租金,做一个税收扣除。
此外,员工薪资和薪资税的雇主部分,也可以免税。
像健康保险等员工福利,也同样可以免税。
商业保险
LLC商业保险费也可以免税。
商业保险通常包括责任保险、工人赔偿、职业过失保险,以及LLC成员为企业购买的其他形式的保险。
某些地方税和州税
许多地方和州税是可以免除的,主要是免除州所得税、房产税、燃油税,或是为商业目的购买的物品的消费税,等等。
旅行费用
如果LLC成员是出于商业目的进行旅行,则机票、出租车或Uber费用、酒店账单、餐费、干洗等费用,都可以获得税收扣除。
教育费用
LLC如果对员工有进行教育或培训,其中产生的费用,例如课程、认证或书籍等培训材料,都可以进行税收扣除。
但是,员工教育必须是和业务的所需技能相关。
除了以上常见的税收扣除项目外,像是办公用品费、停车费、银行服务费、商务礼品、咖啡服务和邮费等,都是可以获得税收扣除的。
LLC成员在报税时,记得把这几个扣除项目纳入计算范围内。
02 LLC有哪些税收抵免的类型?
税收抵免(Tax Credits)是在应纳税额基础上抵免,同样可以减少总体的税收负担。
税收抵免的目的,主要是为了鼓励那些顺应政府政策的企业,比如减少碳排放,或是为残疾人提供工作岗位。
例如,一家企业可能会因为在其办公楼楼顶,安装了太阳能电池板,从而获得20,000美元的税收抵免。
这20,000美元的抵免,将从企业缴纳的税款总额中扣除。
一般情况下,税收抵免会比扣除更能省钱,下面是一些常见的税收抵免类型——
1.员工健康保险
2. 带薪医疗和探亲假
3.雇主提供的托儿设施
4.购买电动汽车
5.研究新技术
6.创造就业机会
7.改善残疾人的无障碍环境
8.投资于社区发展企业
需要注意的是,有些类型的费用既可以申请扣除,也可以申请抵免,但在实际申请时,不能同时申请扣除和抵免。
公司具体适合申请税收扣除,还是税收抵免,建议咨询专业机构,以获得最大限度的优惠政策。